2022年度乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开
发布时间:2023年09月27日 作者:乌海市人民代表大会站点管理员 来源:乌海市人大常委会办公室 浏览次数:

  2022年度乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开

  

  

  

  

  

  

  

  

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算支出决算情况说明

  六、一般公共预算基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算项目支出决算情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十一、项目支出决算情况说明

  十二、机构运行经费支出决算情况说明

  十三、政府采购支出决算情况说明

  十四、国有资产占用情况说明

  十五、预算绩效情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、项目收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)负责市人民代表大会、市人大常务委员会会议、主任会议的具体组织工作;起草会议有关文件、报告、领导讲话稿;印发会议材料;整理会议纪要等。

  (二)负责起草市人大常委会的工作要点、工作总结、工作报告;编印市人代会和人大常委会会议材料。

  (三)负责市人大常委会和办公室及其它文件、资料的印制、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作;负责市人大常委会和办公室的印鉴管理、图书报刊、资料的订阅和管理工作。

  (四) 负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜;做好本机关干部、职工的思想政治工作;负责机关的纪律检查工作。

  (五) 负责接待、受理市人大代表和人民群众的来信来访工作。

  (六) 根据市人大常委会、主任会议决定,会同选任联工作委员会组织市人大常委会委员、市人大代表的视察工作。

  (七) 负责机关行政事务、财务、固定财产、基建、后勤福利和安全保卫工作。

  (八) 负责联系上下、协调公务接洽、来宾接待工作。

  (九) 负责人大常委会机关离退休干部、职工的管理和服务工作。

  (十) 完成人大常委会和主任交办的其它工作。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书室、人事科、信访科、老干科等。本单位无下属单位。

  2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:乌海市人民代表大会常务委员会办公室本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

乌海市人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款的行政单位

  

  

  三、2022年度部门主要工作完成情况

  

  

  2022年,在市委和市人大常委会党组的坚强领导下,乌海市人民代表大会常务委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神,聚焦“四个机关”建设,围绕市人大及其常委会中心工作和重点任务,依法履职尽责,积极担当作为,各项工作取得了新进展新成效,努力推动人大工作高质量发展。一是坚持党的全面领导。始终把坚持党的领导作为最高政治原则,坚定不移衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”,在讲政治上树立更高标准,作出更高要求,旗帜鲜明地把党的领导贯穿到人大机关工作的各方面、全过程。二是有效发挥职能作用。按照市委、市人大常委会工作安排,认真履行综合协调、参谋助手、服务保障职能,扎实做好人代会、常委会、主任会等各类会议活动的组织筹备工作,与相关委员会密切配合共同完成立法、监督、决定、任免工作任务,服务保障代表依法履职,推动常委会年度工作计划有效落实。三是持续强化自身建设,把加强人大机关建设作为提升人大工作质量的基础性工程,聚焦“四个机关”定位,全方位落实“专工委履职能力提升年”活动要求,一体推进政治、思想、组织、作风、纪律、制度方面建设,及时转变工作方式,完善工作机制,在创新中提升人大机关服务全局的质量、效率和水平。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度收入、支出决算总计1622.28万元。与年初预算相比,收、支总计各减少4.79万元,减少0.3%,变动原因:年初预算的接待费年内未支出;与上年决算相比,收、支总计各增加150.39万元,增加10%。其中:

  (一)收入决算总计1622.28万元。包括:

  1.本年收入决算合计1622.28万元。与上年决算相比,增加150.39万元,增长10%,变动原因:一是2022年内追加工资,二是我单位调入处级干部4人,调入科员1人,三是因为疫情原因增加会议费。

  2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

  3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

  (二)支出决算总计1622.28万元。包括:

  1.本年支出决算合计1622.28万元。与上年决算相比,增加150.39万元,增长10%,变动原因:一是2022年内追加工资,二是我单位调入处级干部4人,调入科员1人,三是因为疫情原因增加会议费。

  2.结余分配0万元。结余分配事项无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

  3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

  二、收入决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度本年收入决算合计1622.28万元,其中:

  本年一般公共预算财政拨款收入1622.28万元,占100%;

  本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年经营收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入0万元,占0%。

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  图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度本年支出决算合计1622.28万元,其中:

  本年基本支出1340.05万元,占82.6%;

  本年项目支出282.23万元,占17.4%;

  本年上缴上级支出0万元,占0%;

  本年经营支出0万元,占0%;

  本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

  

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  图2.支出决算图

  

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1622.28万元,与年初预算相比,收、支总计各减少4.79万元,减少0.3%,变动原因:年初预算的接待费年内未支出;与上年决算相比,收、支总计各增加150.39万元,增加10%,变动原因:一是2022年内追加工资,二是我单位调入处级干部4人,调入科员1人,三是因为疫情原因增加会议费。

  五、一般公共预算支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1622.28万元。与年初预算1627.07万元相比,完成年初预算的99.71%。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  一般公共服务类决算数为1226.45万元,与年初预算相比增加19.13万元。其中:

  1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算865.78万元,支出决算995.3万元,完成年初预算的115%。决算数与年初预算数的差异原因:一是2022年内追加工资,二是我单位调入处级干部4人,调入科员1人。

  2.人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算53万元,支出决算34.2万元,完成年初预算的65%。决算数与年初预算数的差异原因:因疫情原因,外出考察调研次数减少,差旅费支出减少。

  3.人大事务(款)机关服务(项)。年初预算0万元,支出决算1.05万元,完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因:本年追加拨付事业人员2020至2021年度考核优秀奖励。

  4.人大事务(款)人大会议(项)。年初预算90万元,支出决算89.72万元,完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数的差异原因:年末因疫情影响,部分运转经费未支出。

  5.人大事务(款)人大立法(项)。年初预算14万元,支出决算13.55万元,完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数的差异原因:年末因疫情影响,部分运转经费未支出。

  6.人大事务(款)人大监督(项)。年初预算56万元,支出决算40.82万元,完成年初预算的72.89%。决算数与年初预算数的差异原因:人大监督主要核算项目经费专委会活动经费,年内预算安排的外出考察调研因疫情未实施。

  7.人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算77万元,支出决算37.27万元,完成年初预算的48.4%。决算数与年初预算数的差异原因:人大代表履职能力提升主要核算项目经费人大代表活动经费,年内预算安排的外出培训因疫情原因未实施。

  8.人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算39万元,支出决算2万元,完成年初预算的5.13%。决算数与年初预算数的差异原因:其他人大事务支出主要核算项目经费人大业务经费,年内预算安排的外出考察调研因疫情原因未实施。

  9.群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算12.54万元,支出决算12.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  社会保障和就业支出类决算数为252.27万元,与年初预算相比增加71.83万元。其中:

  1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算33.76万元,支出决算114.47万元,完成年初预算的339%。决算数与年初预算数的差异原因:年内补发增加基础性绩效奖。

  2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。

  3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算97.79万元,支出决算96.26万元,完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数的差异原因:年末因疫情影响,部分运转经费未支出。

  4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算48.89万元,支出决算41.54万元,完成年初预算的84.96%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位年内退休6人。

  (三)卫生健康支出(类)

  卫生健康支出类决算数为49.52万元,与年初预算相比增加减少110.15万元。其中:

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算49.67万元,支出决算49.52万元,完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数的差异原因:年末因疫情影响,部分运转经费未支出。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。

  3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算110万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:财政调减指标。

  (四)住房保障支出(类)

  住房保障支出类决算数为94.05万元,与年初预算相比增加14.58万元。其中:

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算79.47万元,支出决算94.05万元,完成年初预算的118%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位预算年度内调入处级干部4人,调入科员1人。

  六、一般公共预算基本支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1340.05万元,其中:

  (一)人员经费1222.79万元。主要包括:基本工资337.15万元、津贴补贴350.22万元、奖金92.87万元、社会保障缴费189.42万元、绩效工资61.51万元、离休费1.59万元、退休费92.34万元、抚恤金0万元、生活补助3.57万元、住房公积金94.05、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元等。

  (二)公用经费117.26万元。主要包括:办公费12.85万元、邮电费2.8万元、培训费1.11万元、工会经费12.54万元、福利费15.68万元、其他交通费用50.58万元、其他商品和服务支出20.53万元、办公设备购置1.17万元等。

  七、一般公共预算项目支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算282.23万元,其中:

  (一)工资福利支出3.67万元。主要包括:伙食补助费1.59万元、其他工资福利支出2.08万元等。伙食补助1.59万元为2022年全年单位人员加班餐费;其他工资福利支出2.08万元为发放西部志愿者补助,共2人,每人每月500元,共计1.2万元;支付离退休干部党组书记副书记工作补助,计0.88万元。

  (二)商品和服务支出277.57万元。主要包括:办公费9.97万元、印刷费10.57万元、咨询费1.2万元、差旅费34.52万元、会议费146.85万元、培训费5.14万元、劳务费0.5万元、委托业务费2.49万元、其他商品和服务支出65.6万元、办公设备购置0.41万元、 专用设备购置0.59万元等。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因不存在此项内容。

  (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

  1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

  (2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,减少0.85万元,减少100%,变动原因:2021年单位按规定将所有车辆划归市机关事务局统一管理,2022年无公务用车运行维护费支出。

  3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、项目支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度预算安排项目8个,实施项目7个,完成项目7个,项目支出总金额282.23万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额282.23万元,本年其他资金0万元。

  十二、机构运行经费支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度机构运行经费支出决算117.26万元。比上年决算相比,减少187.05万元,增长减少61.46%,变动原因:2022年度响应政府“过紧日子”的要求缩减办公费,因疫情原因减少外出考察、调研次数,相应减少差旅费和培训费,同时年度内减少设备采购。

  十三、政府采购支出决算情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度政府采购支出总额32.85万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.13万元。政府采购授予中小企业合同金额6.85万元,占政府采购支出总额的  20.85 %,其中:授予小微企业合同金额6.85万元,占政府采购支出总额的20.85 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十四、国有资产占用情况说明

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

  十五、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金282.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目    个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  组织对“市人大十届一次会议经费项目”、“市人大代表活动经费项目”、“专委会活动经费项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出282.23万元,政府性基金支出0万元。其中,对“市人大十届一次会议经费项目”、“市人大代表活动经费项目”、“专委会活动经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目评分为A级的有2个项目,评分为B级的有2个项目,评分为C级的3个项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  乌海市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共7个项目的绩效自评结果。

  1.市十届人大一次会议经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022市人大十届一次会议如期召开,受疫情影响,大会采取全封闭管理,共计支出90万元,其中:餐饮费30万元,住宿费25万元,车辆租赁费8.5万元,印刷费12万元,办公用品及耗材10万元,广告宣传及证件制作1.5万元,防疫支出3万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:总结2022年人代会开办经验,结合2022年人代会的支出情况,继续按照年初预算安排,严格控制2023年第十届人民代表大会二次会议成本,将下一届人代会支出金额继续控制在90万元内。尤其控制好住宿费、印刷费、核酸检测费和餐饮费等成本。并且继续对项目绩效执行情况进行实时监控、全程监督,发现问题及时反馈,继续将执行率控制在95%以内。

  2.市人大代表活动经费项目自评综述:市人大代表活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分72.52分。全年预算数为77万元,执行数为37.27万元,完成预算的48.40%。项目绩效目标完成情况:按照市委和市人大常委会的要求,2022年共组织1期集中培训,外出考察调研3次,组织代表小组活动2次,2022年实际支出37.27万元,执行率48.40%。。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真落实预算绩效管理主体责任,建立完善预算绩效管理制度,强化监督问效,不断提高财政资金使用效益。一是加强学习培训,提升对绩效管理的认识及专业技能,牢固树立预算绩效管理理念;二是加强单位对项目绩效实现情况的责任约束,发现资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正;三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,通过定期监控项目绩效运行情况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施,及时堵塞漏洞,实现提高财政资金使用效益的目标要求。

  3.专委会活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.29分。全年预算数为56万元,执行数为40.82万元,完成预算的72.89%。项目绩效目标完成情况:保障各个专委会在人代会闭会期间各项工作正常开展、完成本年度重点工作、任务,充分发挥人大职能、职责,支出办公费10万元,伙食补助4万元,差旅费16万元,印刷费11万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真落实预算绩效管理主体责任,建立完善预算绩效管理制度,强化监督问效,不断提高财政资金使用效益。进一步完善预算编制,保障各个专委会在人代会闭会期间各项工作正常开展。

  4.立法工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.67分。全年预算数为14万元,执行数为13.54万元,完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况:2022年度,为推动人大立法工作开展,完成考察调研1次,咨询专家6次,出差8人次。2022年,支出13.54万元,其中:差旅费2.3万元,咨询费1.2万元,拨付三区司法联系点10万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真落实预算绩效管理主体责任,建立完善预算绩效管理制度,强化监督问效,不断提高财政资金使用效益。进一步完善预算编制,保障立法工作经费的合法合规支出。

  5.人大业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78分。全年预算数为53万元,执行数为34.2万元,完成预算的64.53%。项目绩效目标完成情况:2022年度共计召开人大常委会8次,慰问老干部1次,组织老干部体检1次,人数60人,开展调研3次,年内老干部活动经费支出11万元,常委会会议费8万元,差旅费14.63万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真落实预算绩效管理主体责任,建立完善预算绩效管理制度,强化监督问效,不断提高财政资金使用效益。一是加强学习培训,提升对绩效管理的认识及专业技能,牢固树立预算绩效管理理念;二是加强单位对项目绩效实现情况的责任约束,发现资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正;三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,通过定期监控项目绩效运行情况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施,及时堵塞漏洞,实现提高财政资金使用效益的目标要求。

  1.市人大十届一次会议经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

市人大十届一次会议经费

主管部门

乌海市人民代表大会常务委员会办公室(部门)

实施单位

乌海市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

90.00

90.00

90.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

90.00

90.00

90.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年按照乌海市委要求,市人大十届一次会议如期召开.目标1:会议住宿及餐饮控制在50万元以内;目标2:项目总成本90万元

2022市人大十届一次会议如期召开,受疫情影响,大会采取全封闭管理,共计支出90万元,其中:餐饮费44万元,住宿费45.79万元,车辆租赁费9.2万元,印刷费16.25万元,租赁计票系统12万元,广告宣传及证件制作10.77万元,防疫支出1.6万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

召开会议数量

正向

等于

1

1

5

5

质量指标

代表参会率

正向

等于

90

90

百分比

5

5

合同完成率

正向

等于

100

100

百分比

5

5

时效指标

预算执行完成时间

正向

小于等于

2021年12月31日

2021

日期

5

5

财政资金到位及时支付率

正向

等于

100

100

百分比

5

5

项目按计划完成率

正向

等于

100

100

百分比

5

5

成本指标

住宿费成本

正向

小于等于

25

25

万元

5

5

餐饮费成本

正向

小于等于

30

30

万元

5

5

印刷费

正向

小于等于

12

12

万元

2.5

2.5

办公用品及耗材

正向

小于等于

10

10

万元

2.5

2.5

广告宣传及证件制作

正向

小于等于

1.5

1.5

万元

2.5

2.5

租车及租赁报到系统

正向

小于等于

8.5

8.5

万元

1.25

1.25

防疫支出

正向

小于等于

3

3

万元

1.25

1.25

效益指标

社会效益

推动我市经济社会又好又快发展

定性

推动

推动

10

10

提高全心全意为人民服务意识

定性

提高

提高

10

10

可持续影响

开好本次大会安排今后一年我市的主要工作

定性

安排

安排

10

10

满意度指标

服务对象满意度

参会人员满意度

正向

小于等于

90

90

百分比

10

10

总分

100

100.00

  

  

  2.市人大代表活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

市人大代表活动经费

主管部门

乌海市人民代表大会常务委员会办公室(部门)

实施单位

乌海市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

77.00

77.00

37.27

10

48.40

4.84

其中:财政拨款

77.00

77.00

37.27

——

48.4

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照市委和人大常委会的要求,当年内组织代表半年一次考察调研、三月一次培训,九个代表小组不定期的走访、座谈、接待、听取各方面工作的意见和要求,为来年的人代会献言献策,保障大会的胜利召开。目标1:年内代表培训4次;目标2:组织代表小组活动,基层代表之家建设;目标3:总成本77万元

按照市委和人大常委会的要求,2022年共组织1期集中培训,外出考察调研3次,组织代表小组活动2次,2021年实际支出32.27万元,执行率48.4%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

印刷数量

正向

大于等于

4

0

万张

2

0

矿泉水数量

反向

小于等于

50

15

2

2

交通次数

正向

大于等于

10

20

2

2

培训人次

正向

大于等于

100

100

人次

2

2

出差人数

正向

大于等于

100

100

人次

2

2

质量指标

培训合格率

正向

等于

100%

100

百分比

2

2

时效指标

项目按计划完成率

正向

等于

100%

100

百分比

2

2

成本指标

办公费

正向

大于等于

7

2.7

万元

2

0.77

印刷成本

正向

大于等于

0.5

0

元/张

2

0

矿泉水成本

正向

大于等于

36

33

2

1.83

其他(摄影、办公消耗品等)

正向

大于等于

4.8

1.8

万元

2

0.75

交通费

正向

大于等于

2

0

万元

2

0

交通成本

反向

小于等于

2000

0

2

0

培训费

正向

大于等于

43

27

万元

2

1.26

培训成本

正向

大于等于

4300

4300

2

2

差旅费

正向

大于等于

17

6.2

万元

5

1.82

差旅成本

正向

大于等于

1700

2000

5

5

劳务费

正向

大于等于

4

0

万元

5

0

其他商品和服务支出

正向

大于等于

4

1.8

万元

5

2.25

效益指标

社会效益

提升代表履职水平

定性

提升

完成

20

20

可持续影响

进一步提高人大代表行使国家权力广泛代表性

定性

持续提高

完成

10

10

满意度指标

服务对象满意度

受益人大代表满意度

正向

大于等于

90%

90

百分比

10

10

总分

100

72.52

  

  

  3.专委会活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

专委会活动经费

主管部门

乌海市人民代表大会常务委员会办公室(部门)

实施单位

乌海市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

56.00

56.00

40.82

10

72.89

7.29

其中:财政拨款

56.00

56.00

40.82

——

72.89

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保障各个专委会在人代会闭会期间各项工作正常开展、完成本年度重点工作、任务,充分发挥人大职能、职责。目标1:专业委员会数8个;目标2:本年度预算总额56万元;目标3:委托业务事项1项

保障各个专委会在人代会闭会期间各项工作正常开展、完成本年度重点工作、任务,充分发挥人大职能、职责。本年度预算总额56万元,实际支出40.82万元,预算执行率72.89%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

专业委员会数量

正向

等于

8

8

2

2

伙食补助人数

反向

小于等于

1333

529

人次

2

2

出差人数

反向

小于等于

100

35

2

2

印刷数量

正向

大于等于

22

30

万张

2

2

志愿者数量

正向

等于

2

2

2

2

退休干部党组书记

正向

等于

2

2

2

2

质量指标

委员会运转率

正向

等于

100%

100

百分比

2

2

时效指标

财政到位资金及时支付率

正向

等于

100%

100

百分比

2

2

成本指标

专委会正常运转单位成本

正向

等于

56

40

百分比

5

3.57

伙食补助

反向

小于等于

4

1.59

万元

2

2

伙食标准

正向

等于

30

30

2

2

办公费

反向

小于等于

10

9.9

万元

2.5

2.5

办公设备采购

反向

小于等于

2

1

万元

2.5

2.5

差旅费

反向

小于等于

16

13.89

万元

2.5

2.5

差旅成本

正向

大于等于

1600

1800

2.5

2.5

维修费

反向

小于等于

5

0.7

万元

5

5

劳务费

反向

小于等于

4.5

0.98

万元

5

5

印刷费

反向

小于等于

11

10.56

万元

2

2

印刷标准

正向

大于等于

0.5

0.5

元/张

2

2

网络维护费

反向

小于等于

1.5

0

万元

2

0

其他工资福利支出(志愿者补助)

正向

等于

1.2

1.2

万元

2.5

2.5

志愿者补助标准

正向

等于

12x500

500

2.5

2.5

委托业务费(退休干部党组书记补贴)

正向

等于

0.8

0.8

万元

2.5

2.5

党组书记补贴标准

正向

等于

800x12+1200x12

800

2.5

2.5

效益指标

社会效益

保障人代会闭会期间人大代表正常履职

定性

保障

完成

20

20

可持续影响

健全专委会履职管理长效机制

定性

健全

完成

10

10

满意度指标

服务对象满意度

公众满意度

正向

大于等于

90%

90

百分比

10

10

总分

100

97.29

  

  

  4.立法工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

立法工作经费

主管部门

乌海市人民代表大会常务委员会办公室(部门)

实施单位

乌海市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

14.00

14.00

13.54

10

96.71

9.67

其中:财政拨款

14.00

14.00

13.54

——

96.71

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年度内围绕人大立法,开展二次考察调研,一次学习培训工作,不定期的立法咨询和购买与立法相关的资料等,为推动人大立法工作开展。目标1:不定期立法咨询;目标2:总成本14万元

2022年度,为推动人大立法工作开展,完成考察调研1次,咨询专家6次,出差8人次。2022年,支出13.54万元,其中:差旅费2.3万元,咨询费1.2万元,拨付三区司法联系点10万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

出差人次

正向

大于等于

16

16

人次

5

5

培训人次

正向

大于等于

16

0

人次

5

0

咨询人次

正向

大于等于

10

10

人次

5

5

质量指标

每次调研参与率

正向

等于

100

100

百分比

5

5

时效指标

财政资金到位及时支付完成率

正向

大于等于

100

100

百分比

5

5

成本指标

差旅费

反向

小于等于

8

2.3

万元

5

5

差旅标准

反向

小于等于

5000

1500

5

5

培训费

反向

小于等于

4

0

万元

5

0

培训标准

正向

大于等于

2500

0

5

0

咨询费

反向

小于等于

2

1.2

万元

5

5

咨询标准

反向

小于等于

2000

2000

5

5

效益指标

社会效益

规范立法程序

定性

规范

完成

20

20

可持续影响

通过调研及培训活动制定可长期执行的地方法规

定性

制定

完成

10

10

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

正向

大于等于

90

90

百分比

10

10

总分

100

89.67

  5.人大业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

人大业务费

主管部门

乌海市人民代表大会常务委员会办公室(部门)

实施单位

乌海市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

53.00

53.00

34.20

10

64.53

6.45

其中:财政拨款

53.00

53.00

34.20

——

64.53

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为及时关注解决人民关心的热点社会问题,年度内围绕人大日常工作,常委会及专委会开展日常考察调研、召开例会、人大代表培训及慰问老干部等。目标1:召开例会4次;目标2:慰问老干部1次;目标3:为老干部体检人数56人;目标4:开展调研工作10次;目标5:年度预算总额53万元

2022年度共计召开人大常委会8次,慰问老干部1次,组织老干部体检1次,人数60人,开展调研3次,年初预算53万元,实际支出34.2万元,执行率64.53%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

老干部体检人数

正向

大于等于

59

60

人次

2.5

2.5

老干部慰问人数

正向

大于等于

59

60

人次

2.5

2.5

常委会就餐人数

正向

大于等于

200

30

人次

2.5

0.38

出差人数

正向

大于等于

50

50

人次

2.5

2.5

印刷数量

正向

大于等于

20000

20000

2

2

质量指标

老干部体检覆盖率

正向

等于

100

100

百分比

2

2

时效指标

为老干部体检

反向

小于等于

2022年1至6月

2022

日期

2

2

成本指标

老干部活动经费

反向

小于等于

15

11

万元

2

2

老干部体检标准

反向

小于等于

1200

1000

2

2

老干部慰问标准

正向

小于等于

1199

1000

2

1.67

老干部订报费

反向

小于等于

2.5

0

万元

2

0

常委会会议费

反向

小于等于

4

8

万元

2

2

常委会就餐标准

反向

小于等于

50

50

2

2

差旅费

反向

小于等于

15

14.63

万元

2

2

差旅费标准

正向

大于等于

3000

3000

2

2

印刷费

反向

小于等于

1

8.4

万元

2

2

印刷成本

正向

大于等于

0.5

0.5

元/张

2

2

人代会电子计票费

正向

等于

18

0

万元

4

0

效益指标

社会效益

通过调研为百姓解决实际问题

定性

解决

完成

20

20

可持续影响

建立健全解决和关注群众关心的问题管理长效机制

定性

健全

完成

10

10

满意度指标

服务对象满意度

受益公众满意度

正向

大于等于

90

90

百分比

10

10

总分

100

78.00

  (三)部门项目绩效评价结果。

  本单位2022年度无100万元以上重点项目,未开展重点项目绩效评价。

  

  

  

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  四、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  六、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  

  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王志军           联系电话:0473-2999856

  

  

  第五部分 2022年度部门决算表

  见附件。

  F03 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

  F05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开11表).xlsx

  Z01 收入支出决算总表(公开01表).xlsx

  Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx

  Z03 收入决算表(公开02表).xlsx

  Z04 支出决算表(公开03表).xlsx

  Z06 项目收入支出决算表(公开05表).xlsx

  Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开07表.xlsx

  Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开06表).xlsx

  Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(公开08表).xlsx

  Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).xlsx

  Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开10表).xlsx

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